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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 2.416.050
Nro. Solicitud de Transferencia
130932
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.275.744

Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 65.892
Retención Renta
₲ 65.892
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168389
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.311.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.311.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados