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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 634.725
Nro. Solicitud de Transferencia
98389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.417

Retención DNCP
₲ 2.308
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168389
Monto Contrato
₲ 32.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.311.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.311.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados