Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001435
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 60.254.595
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113599
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 60.254.595
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FREDESVINDO GIRETT LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            854653-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            58/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-11-37499
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 216.613.082
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 216.613.082
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216577
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - 2do. LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        