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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005157
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-24697
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.189.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.189.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados