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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013815
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69851
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-24901
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.926.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.926.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados