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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 9.768.700
Nro. Solicitud de Transferencia
81321
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21627
Monto Contrato
₲ 56.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.171.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.171.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados