Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 7.119.550
Nro. Solicitud de Transferencia
50453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21627
Monto Contrato
₲ 56.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.171.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.171.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados