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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123213
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-101244
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.655.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.655.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275218
Nombre de la Licitación
LCO 107-14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas