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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004926
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.110

Retención DNCP
₲ 4.935
Retención IVA
₲ 37.773
Retención Renta
₲ 25.182
Multa
₲ 1.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116650
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.331.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.292.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290708
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas