Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 3.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.083
Retención DNCP
₲ 10.826
Retención IVA
₲ 82.855
Retención Renta
₲ 55.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116650
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.331.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.292.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290708
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
