Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92977
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.905
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116650
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.331.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.292.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290708
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
