Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004350
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 680.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            92977
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 646.668
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.423
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
        
                                    RUC
                            
            1976058-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            133
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12006-15-116650
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 415.331.925
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 409.292.308
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290708
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        