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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002970
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88200
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.011.326

Retención DNCP
₲ 7.537
Retención IVA
₲ 57.682
Retención Renta
₲ 38.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-116650
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.331.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.292.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290708
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas