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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236

Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-113868
Monto Contrato
₲ 246.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.417.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.417.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292595
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE NETWORKING DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios