Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003584
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150485
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-117213
Monto Contrato
₲ 399.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.281.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.281.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
