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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 63.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.715.435

Retención DNCP
₲ 227.520
Retención IVA
₲ 1.741.227
Retención Renta
₲ 1.160.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110389
Monto Contrato
₲ 70.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.641.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.641.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas