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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007720
Monto de la Factura
₲ 2.297.956
Nro. Solicitud de Transferencia
135733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.314

Retención DNCP
₲ 8.189
Retención IVA
₲ 62.672
Retención Renta
₲ 41.781
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110204
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.330.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.330.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas