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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050270
Monto de la Factura
₲ 192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.589

Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 5.236
Retención Renta
₲ 3.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110199
Monto Contrato
₲ 72.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.494.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.494.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFE AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas