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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004352
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170864
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.000

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115907
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.396.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.396.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291886
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico