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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163452
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.037.266

Retención DNCP
₲ 26.371
Retención IVA
₲ 201.818
Retención Renta
₲ 134.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-108352
Monto Contrato
₲ 319.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.439.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.439.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290728
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas