Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003694
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 297.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            176732
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            10-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 280.223
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.049
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.114
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.114
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
        
                                    RUC
                            
            932171-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12016-18-166549
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 93.773.948
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 93.773.948
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349665
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        