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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 28.066.150
Nro. Solicitud de Transferencia
106801
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2019
Fecha de la Transferencia
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.436.273

Retención DNCP
₲ 98.997
Retención IVA
₲ 765.440
Retención Renta
₲ 765.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166549
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.773.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.773.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional