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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 11.838.294
Nro. Solicitud de Transferencia
171361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.357.351

Retención DNCP
₲ 44.768
Retención IVA
₲ 90.029
Retención Renta
₲ 346.146
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155682
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.225.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.225.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional