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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004426
Monto de la Factura
₲ 41.524.614
Nro. Solicitud de Transferencia
84854
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.329.386

Retención DNCP
₲ 159.909
Retención IVA
₲ 219.457
Retención Renta
₲ 815.862
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-155682
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.225.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.225.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional