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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042507
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122867
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.097.384

Retención DNCP
₲ 15.344
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 118.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-166548
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.586.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.586.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional