Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070187
Monto de la Factura
₲ 22.713.600
Nro. Solicitud de Transferencia
144876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.394.559
Retención DNCP
₲ 80.117
Retención IVA
₲ 619.462
Retención Renta
₲ 619.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-167632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.778.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral