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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0058983
Monto de la Factura
₲ 7.300.488
Nro. Solicitud de Transferencia
174489
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2019
Fecha de la Transferencia
21-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.482

Retención DNCP
₲ 27.602
Retención IVA
₲ 55.988
Retención Renta
₲ 213.416
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-167632
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.778.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.778.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral