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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 2.551.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139726
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.856

Retención DNCP
₲ 8.998
Retención IVA
₲ 69.573
Retención Renta
₲ 69.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-163458
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.080.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.080.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349560
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremoniales (Gastronómicos, Florales y Obsequios)
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social