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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0090755
Monto de la Factura
₲ 3.643.620
Nro. Solicitud de Transferencia
5908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.620

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-56089
Monto Contrato
₲ 188.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.169.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.169.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia