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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0004048
Monto de la Factura
₲ 1.594.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89656
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.794

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 43.478
Retención Renta
₲ 57.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.126.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.126.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores