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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-474-0000911
Monto de la Factura
₲ 19.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.291.768

Retención DNCP
₲ 68.450
Retención IVA
₲ 534.764
Retención Renta
₲ 713.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239092
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.252.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.593.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439332
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores