Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009784
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.980.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217353
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.424.411
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 41.205
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 74.864
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 429.218
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11002-24-242872
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 350.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 297.813.300
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 297.813.300
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438623
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de pasajes aéreos para la Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Senadores
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Senadores
        