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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 16.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.038.308

Retención DNCP
₲ 60.101
Retención IVA
₲ 459.955
Retención Renta
₲ 306.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-121952
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.785.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.785.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307047
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2016 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia