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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026798
Monto de la Factura
₲ 27.809.026
Nro. Solicitud de Transferencia
111926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.967.337

Retención DNCP
₲ 106.505
Retención IVA
₲ 191.789
Retención Renta
₲ 543.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-124545
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia