Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004519
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 440.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126987
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 418.432
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.568
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONELEC SA 
        
                                    RUC
                            
            80050568-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            79
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-16-118827
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 327.800.022
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 327.800.022
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292104
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        