Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000384
Monto de la Factura
₲ 104.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63105
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.539.266
Retención DNCP
₲ 373.006
Retención IVA
₲ 2.854.637
Retención Renta
₲ 1.903.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12009-16-130616
Monto Contrato
₲ 499.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.742.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.742.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314113
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/16 - ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia