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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002345
Monto de la Factura
₲ 8.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.952

Retención DNCP
₲ 29.798
Retención IVA
₲ 230.400
Retención Renta
₲ 230.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28005-21-204670
Monto Contrato
₲ 36.516.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.363.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado