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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0007708
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN S.A.
RUC
80012035-3
Número de Contrato
129/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-8309
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.570.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196444
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mini Bus
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado