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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 9.947.175
Nro. Solicitud de Transferencia
60922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.947.175

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0395
Monto Contrato
₲ 103.526.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.935.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.572.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186285
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado