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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044869
Monto de la Factura
₲ 5.558.425
Nro. Solicitud de Transferencia
31508
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.395.119

Retención DNCP
₲ 21.358
Retención IVA
₲ 32.978
Retención Renta
₲ 108.970
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-143539
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.057.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.