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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041676
Monto de la Factura
₲ 4.655.755
Nro. Solicitud de Transferencia
165445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.519.885

Retención DNCP
₲ 17.903
Retención IVA
₲ 26.627
Retención Renta
₲ 91.340
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-143539
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.057.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.