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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036765
Monto de la Factura
₲ 2.155.165
Nro. Solicitud de Transferencia
81194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.104

Retención DNCP
₲ 8.299
Retención IVA
₲ 11.420
Retención Renta
₲ 42.342
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-136511
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.829.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.829.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.