Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037332
Monto de la Factura
₲ 2.992.650
Nro. Solicitud de Transferencia
100001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.904.625
Retención DNCP
₲ 11.498
Retención IVA
₲ 17.865
Retención Renta
₲ 58.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-136511
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.829.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.829.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.