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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028457
Monto de la Factura
₲ 8.765.944
Nro. Solicitud de Transferencia
77446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.169.860

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 239.071
Retención Renta
₲ 318.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-232863
Monto Contrato
₲ 321.316.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.467.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.467.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA