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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002812
Monto de la Factura
₲ 588.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25617
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.482

Retención DNCP
₲ 2.054
Retención IVA
₲ 16.050
Retención Renta
₲ 21.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225183
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.621.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.621.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia