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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 169.993.850
Nro. Solicitud de Transferencia
12196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.993.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12002-14-103356
Monto Contrato
₲ 567.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.135.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.135.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273903
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE LA SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica