Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002546
Monto de la Factura
₲ 110.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.994.424
Retención DNCP
₲ 389.432
Retención IVA
₲ 3.011.072
Retención Renta
₲ 3.011.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186093
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.198.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.756.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372226
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia