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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 16.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.410.872

Retención DNCP
₲ 57.710
Retención IVA
₲ 446.209
Retención Renta
₲ 446.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-186093
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.198.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.756.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372226
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia