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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032119
Monto de la Factura
₲ 37.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.706.580

Retención DNCP
₲ 133.712
Retención IVA
₲ 1.033.854
Retención Renta
₲ 1.033.854
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172475
Monto Contrato
₲ 37.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.706.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.706.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro