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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 5.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.473

Retención DNCP
₲ 18.254
Retención IVA
₲ 141.137
Retención Renta
₲ 141.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-173252
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.376.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.993.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355489
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia